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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 189161
Data de emissão 08/07/2022
Unidade Orçamentária DEPART. DE OBRAS PUBLICAS
Ação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Valor Empenhado R$ 2.322,00
Valor Liquidado R$ 2.322,00
Valor Pago R$ 2.322,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - CONF. NTA FISCAL
CPF do Ordenador ***245383**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***554363**
Endereço RUA FRANCISCO DE SOUSA SALES, 0, CENTRO, CEP:64.558-000
Cidade SAO LUIS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - CONF. NTA FISCAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2022 5 1 2.322,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/07/2022 31,35
08/07/2022 69,66
08/07/2022 2.220,99