SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Dezembro
Empenho 363055
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.200,00
Valor Liquidado R$ 1.200,00
Valor Pago R$ 1.200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS AO SERVIDOR NO EXERCICIO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022
CPF do Ordenador ***245383**
Dados do Credor
Nome do Credor RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
CPF/CNPJ ***241073**
Endereço RUA FRANCISCO DE SOUSA SALES, 346, CENTRO, CEP:
Cidade SAO LUIS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS AO SERVIDOR NO EXERCICIO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 36 1 1.200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 1.200,00