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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102011
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 588,00
Valor Liquidado R$ 588,00
Valor Pago R$ 588,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA.
CPF do Ordenador ***245383**
Dados do Credor
Nome do Credor LUISA ROSA SOBRINHA
CPF/CNPJ ***099713**
Endereço LOCALIDADE MELANCIAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.638-000
Cidade SAO LUIS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 588,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2024 588,00