SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho120003
Data de emissão20/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 6.144,31
Valor LiquidadoR$ 6.144,31
Valor PagoR$ 6.144,31
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523973**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoSuporte Profilático e Terapêutico
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/01/2025 9 1 6.144,31
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000074 0000001 20/01/2025 6.144,31