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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho227019
Data de emissão27/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.792,60
Valor LiquidadoR$ 3.792,60
Valor PagoR$ 3.792,60
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***241073**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS DE SERVIDORES (AUX. DE SERV. GERAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CRISTIANE ZILDA DE SOUSA MOURA E OUTROS)
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoRUA SAO VICENTE, 338, 0, CENTRO, 64638000
CidadeSAO LUIS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2025 9 1 3.792,60
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000647 0000001 27/02/2025 3.792,60