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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho310045
Data de emissão10/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 10.937,37
Valor LiquidadoR$ 10.937,37
Valor PagoR$ 10.937,37
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***241073**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF: FEVEREIRO 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoPrevidência Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoENCARGOS PREVIDENCIARIOS-INSS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/03/2025 9 1 10.937,37
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000836 0000001 10/03/2025 10.937,37