Número do Empenho | 530006 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
Valor Pago | R$ 1.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***241073** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA A ASSESSORA TECNICA ESPECIAL DO MUNICIPIO, PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO SETOR EM QUE ATUA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA SAO VICENTE, 338, 0, CENTRO, 64638000 |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |