| Número do Empenho | 330017 |
| Data de emissão | 30/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.738,80 |
| Valor Liquidado | R$ 4.738,80 |
| Valor Pago | R$ 4.738,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES (GARIS) DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SETOR DE (LIMPEZA URBANA), REF: MARCO 2026.(CECILIO ANTAO DE ARAUJO ROCHA E FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ROCHA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA SAO VICENTE, 338, 0, CENTRO, 64638000 |
| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |