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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 50017
Data de emissão 19/02/2021
Unidade Orçamentária DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor Empenhado R$ 310,00
Valor Liquidado R$ 310,00
Valor Pago R$ 310,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORANDO NAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI.
CPF do Ordenador ***245383**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA ELIZANJA DA SILVA
CPF/CNPJ ***907718**
Endereço UNHA DE GATO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.638-000
Cidade SAO LUIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORANDO NAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/02/2021 5 1 310,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/02/2021 9,30
19/02/2021 300,70