SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho120017
Data de emissão20/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 4.161,46
Valor LiquidadoR$ 4.161,46
Valor PagoR$ 4.161,46
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***241073**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoPrevidência Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoENCARGOS PREVIDENCIARIOS-INSS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/01/2025 9 1 4.161,46
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000304 0000001 20/01/2025 4.161,46